岗位职责:
1. 根据公司年度发展目标,组织编制并实施公司年度审计工作计划;
2. 公司内部审计体系的构建。包括编制项目审计方案、实施外勤审计、编制整理审计底稿、组织审计对接、出具审计报告等。以及检查、评价公司各项经营活动的内部控制制度的建立、健全及执行情况,并提供咨询意见;
3. 能够独立负责并对公司(各事业部的经营合规性)开展经营效益审计、舞弊调查、经济责任审计和其他专项审计等审计项目,包括:制定现场审计方案并执行;
4. 能够就审计结果与高级管理层进行讨论,简单扼要阐明关键问题,并对提出的问题提出有意义的见解;
5. 能够独立完成正式审计报告的撰写工作;
6. 监督审计发现的问题,后续整改及落实情况;
7. 拥有定期收集并整理当期审计发现的意识,并向高级管理层汇报;
8. 拥有团队协作意识,与其他团队成员分享经验以及专业知识,从而使得团队得以成长。
9. 完成上级交办的其他工作。
任职资格:
1. 本科及以上学历,财务管理、会计学等相关专业;
2. 具有3-8年内部审计从业经历,在电力行业、制造行业、服务业或会计领域有风险管理、运营及内部控制的相关经验优先;
3. 细心、对数据敏感、分析能力强、具有以流程及风险导向的意识,具备独立工作和团队合作的能力;
4. 良好的沟通能力,良好的书写能力;
5. 熟练使用微软办公软件(word\Excel\PowerPoint)等办公软件者优先;
6. 具备注册会计师(CPA)资格或会计师资格、或国际注册内审师资格者优先。
1. 根据公司年度发展目标,组织编制并实施公司年度审计工作计划;
2. 公司内部审计体系的构建。包括编制项目审计方案、实施外勤审计、编制整理审计底稿、组织审计对接、出具审计报告等。以及检查、评价公司各项经营活动的内部控制制度的建立、健全及执行情况,并提供咨询意见;
3. 能够独立负责并对公司(各事业部的经营合规性)开展经营效益审计、舞弊调查、经济责任审计和其他专项审计等审计项目,包括:制定现场审计方案并执行;
4. 能够就审计结果与高级管理层进行讨论,简单扼要阐明关键问题,并对提出的问题提出有意义的见解;
5. 能够独立完成正式审计报告的撰写工作;
6. 监督审计发现的问题,后续整改及落实情况;
7. 拥有定期收集并整理当期审计发现的意识,并向高级管理层汇报;
8. 拥有团队协作意识,与其他团队成员分享经验以及专业知识,从而使得团队得以成长。
9. 完成上级交办的其他工作。
任职资格:
1. 本科及以上学历,财务管理、会计学等相关专业;
2. 具有3-8年内部审计从业经历,在电力行业、制造行业、服务业或会计领域有风险管理、运营及内部控制的相关经验优先;
3. 细心、对数据敏感、分析能力强、具有以流程及风险导向的意识,具备独立工作和团队合作的能力;
4. 良好的沟通能力,良好的书写能力;
5. 熟练使用微软办公软件(word\Excel\PowerPoint)等办公软件者优先;
6. 具备注册会计师(CPA)资格或会计师资格、或国际注册内审师资格者优先。
职位类别: 审计经理/审计主管/审计专员
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