岗位职责:
1、根据公司业务情况,负责公司审计监察体系的设计与建设;
2、根据公司的工作目标,拟定公司的审计监察计划,开展各类审计监察工作;
3、组织并监督集团内部财务报告及相关经营业务的审计工作;组织对公司中层以上人员及特殊管理岗位人员的工作审计、离任审计;
4、协助公司业务线梳理内控流程,识别风险点并给出风险应对建议,推进整改建议的落实,据此提升集团及各业务线风险管理体系;
5、对公司管理规范性、制度完善性进行监督,参与各项制度的制订,并提出改进建议,监察各项制度的执行情况;
6、针对特定风险事件开展专项审计和专项调查工作;
7、负责集团内日常管理监察,受理各类奖罚的投诉及复议,责成相关责任部门调查、整改、落实;
8、负责下达审计整改通知,督促被审计单位就审计发现的问题,制定整改方案,并及时组织回访或后续审计,落实审计结果。
9、负责组织审计活动结束后审计资料的汇总、审计意见书的撰写以及审计项目的专项立卷等工作;
任职要求:
1、会计、审计或相关专业本科以上学历,五年以上内审或内控相关工作经验,有多元化产业投资控股集团的内审、内控、风控、合规工作经验;
2、具有较高的专业知识,熟悉国家审计相关法规、程序和方法,具有CPA、CIA等职业资质者优先;
3、有较全面的现代企业管理知识,熟悉财经法律法规和制度;熟悉企业内部管控和业务流程,全面的财务 管理、会计核算、内控审计等能力;
4、书面撰写能力强,能独立完成项目审计及报告撰写;
5、能够承受一定的工作压力,能适应短期出差的工作需要。
1、根据公司业务情况,负责公司审计监察体系的设计与建设;
2、根据公司的工作目标,拟定公司的审计监察计划,开展各类审计监察工作;
3、组织并监督集团内部财务报告及相关经营业务的审计工作;组织对公司中层以上人员及特殊管理岗位人员的工作审计、离任审计;
4、协助公司业务线梳理内控流程,识别风险点并给出风险应对建议,推进整改建议的落实,据此提升集团及各业务线风险管理体系;
5、对公司管理规范性、制度完善性进行监督,参与各项制度的制订,并提出改进建议,监察各项制度的执行情况;
6、针对特定风险事件开展专项审计和专项调查工作;
7、负责集团内日常管理监察,受理各类奖罚的投诉及复议,责成相关责任部门调查、整改、落实;
8、负责下达审计整改通知,督促被审计单位就审计发现的问题,制定整改方案,并及时组织回访或后续审计,落实审计结果。
9、负责组织审计活动结束后审计资料的汇总、审计意见书的撰写以及审计项目的专项立卷等工作;
任职要求:
1、会计、审计或相关专业本科以上学历,五年以上内审或内控相关工作经验,有多元化产业投资控股集团的内审、内控、风控、合规工作经验;
2、具有较高的专业知识,熟悉国家审计相关法规、程序和方法,具有CPA、CIA等职业资质者优先;
3、有较全面的现代企业管理知识,熟悉财经法律法规和制度;熟悉企业内部管控和业务流程,全面的财务 管理、会计核算、内控审计等能力;
4、书面撰写能力强,能独立完成项目审计及报告撰写;
5、能够承受一定的工作压力,能适应短期出差的工作需要。
职位类别: 审计师/审计员
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- 所属行业:IT行业-计算机、互联网、通讯、电子、仪器仪表等
- 所在地区:广东-深圳市
- 联系人:钟小姐
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