岗位职责1、负责制定事业部业务流程的内部控制体系,定期检查和评价内部控制的执行情况。 2、编制内部控制审核报告,优化制度和流程,降低管理风险。3、对事业部某些特定事项、业务流程、业务节点、部门或人员进行审计,出具审计报告提出改善建议,跟踪整改部门改善情况等。4、具备较强的风险管理和内部控制意识以及问题分析能力。5、制定事业部风险管理策略、风险理财措施、风险管理的组织职能体系。6、完成领导交办的其他工作。任职要求:财务类相关专业;本科以上学历;具有认真严谨细心的工作态度及积极向上的心态,接受能力强;具有较好的执行力,优秀的团队合作意识及良好的抗压能力,服从领导工作安排;熟悉SAP并能熟练使用EXCEL等办公软件。
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- 所属行业:机电、机械制造、模具、汽车、汽配、船舶、厨具等
- 所在地区:广东-深圳市
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