岗位职责:1、协助总监拟定审计规章制度;2、负责编制项目审计计划,具体组织实施审计项目;3、负责向审计总监汇报审计工作的进展及审计过程中发现的重要的事项;4、负责草拟审计报告和管理建议书;负责对财务审计人员的工作进行指导、复核;5、负责组织对重要问题、异常事件进行调查。任职要求:1、全日制本科以上学历,财会类相关专业,中级以上职称,注册会计师或注册税务师优先;2、4年以上财务工作经验,至少2年以上内部审计工作经验,有四大会计师事务所工作经验优先;3、具有较强的沟通能力,能够带领团队独立完成审计工作;4、熟练操作用友、金碟财务软件,具有较强的办公软件操作能力;5、熟悉财务、税收法律法规、内部控制制度及相关法律规定;6、熟悉企业财务管理,会计流程及具体审计方法
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