【岗位职责】1、负责拟定项目审计计划,具体组织实施审计项目;2、协助业务部门寻求内控缺陷整改方案;跟踪业务部门对内控缺陷的改进和完善;3、负责向审计经理汇报审计工作的进展及审计过程中发现的重要的事项;4、负责草拟审计报告和管理建议书;负责对财务审计专员的工作进行指导、复核;5、负责组织对重要问题、异常事件进行调查;6、协调、沟通相关的审计事项;7、负责完成上级领导交办的其他工作。【任职要求】1、全日制本科以上学历,财会类相关专业,注册会计师或注册税务师优先;2、4年以上财务工作经验,至少3年以上审计工作经验,有“四大”所工作背景优先;3、具有较强的沟通能力,能够带领团队独立完成审计工作;4、熟练操作用友、金碟财务软件,具有较强的办公软件操作能力;5、熟悉财务、税收法律法规、内部控制制度及相关法律规定;6、熟悉企业财务管理,会计流程及具体审计方法;7、具备较强的分析判断及文字综合能力。
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