工作职责:1、认真贯彻执行《会计法》、《审计法》和相关法律法规、方针政策,掌握会计制度。2、按照财务制度审核原始凭证和记帐凭证,建立并完善财务凭证。3、在财务部长的监督下进行财务核算,计划、控制工作,编制各种财务会计报表,组织公司日常会计核算工作,发现问题及时查实和向有关领导汇报。4、认真执行会计制度,按时做好记账、算账、报账工作,如实全面地反映公司资金活动情况,做到手续完备,内容真实,数据准确,帐目清楚,按期结报。5、负责公司费用、销售成本及利润的核算,计提各类应交税金,办理纳税工作;6、定期核对往来账款,及时清算应收应付款7、妥善保管财务帐簿,会计报表和会计资料,保守财务秘密。8、按照规定,定期核对账目、结账、编制会计报表,并做到报表数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。9、根据集团内部审计管理规定,协助财务部长对集团所属子公司进行常规财务审计和专项审计。 10、有权查阅被审计单位相关的文件资料,参与被审计单位的有关会议。 11、对涉及审计中的有关事项,有权向被审计单位和有关人员进行 查证,并要求被审计单位报送相关资料、文件。 12、 有权对审计出的严重问题,提请董事会给予直接责任人处罚等。 13、上级领导临时交办的其他财务工作。
任职要求:
1、年龄35-45岁,本科以上学历,财务类相关专业。
2、5年以上企业会计、财务内审工作经验,有房地产和化工行业工作经验者优先考虑。
3、热爱本公司,认同企业文化。
4、良好的服务意识和职业操守。5、高度的工作热情和责任心,较强的成本意识、服务意识和团队意识,优秀的沟通、协调、管理能力。
任职要求:
1、年龄35-45岁,本科以上学历,财务类相关专业。
2、5年以上企业会计、财务内审工作经验,有房地产和化工行业工作经验者优先考虑。
3、热爱本公司,认同企业文化。
4、良好的服务意识和职业操守。5、高度的工作热情和责任心,较强的成本意识、服务意识和团队意识,优秀的沟通、协调、管理能力。
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